广西壮族自治区贵港市殡葬管理处
2015年部门决算
目 录
第一部分:贵港市殡葬管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:贵港市殡葬管理处2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:贵港市殡葬管理处2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:贵港市殡葬管理处概况
一、主要职能
我单位属财政全额拨款事业单位,主要负责我市三区的殡葬管理、殡改宣传、殡改监察等工作。下设非独立核算机构有殡葬管理处、殡葬监察支队。现有在职职工16人,其中在编在职16人;退休人员22人;遗属1人。2017年,我单位将认真贯彻执行国务院《殡葬管理条例》、《广西壮族自治区殡葬管理条例》、贵港市四届人民政府第36次常务会议审议通过的《贵港市殡葬基本服务项目免费办法》,加强殡葬管理、殡改宣传、殡改监察、殡葬惠民政策等工作,努力提高殡葬管理和殡改监察水平,力争使我市的殡葬事业取得又快又好的发展。
二、部门决算单位构成
贵港市殡葬管理处
第二部分:贵港市殡葬管理处 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。
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表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
19.95 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
1582.91 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
1677.86 |
|||
|
…… |
||||
|
本年收入合计 |
1602.86 |
本年支出合计 |
1677.86 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
102.96 |
年末结转与结余 |
27.96 |
|
|
收入总计 |
1705.82 |
支出总计 |
1677.86 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1602.86 |
19.95 |
1582.91 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1582.91 |
1582.91 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
1582.91 |
1582.91 |
|||||
|
2081004 |
殡葬 |
1582.91 |
1582.91 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||
表三:支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1677.86 |
266.36 |
1411.50 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1657.91 |
266.36 |
1391.55 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
1657.91 |
266.36 |
1391.55 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
1657.91 |
266.36 |
1391.55 |
|||
|
229 |
其他支出 |
19.95 |
19.95 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 |
19.95 |
19.95 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.95 |
19.95 |
||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19.95 |
二、外交支出 |
19 |
|||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
19.95 |
||||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
19.95 |
本年支出合计 |
29 |
19.95 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
年末结转和结余 |
30 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
31 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
19.95 |
合计 |
34 |
19.95 |
||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 无
单位:万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
类 |
||||
|
款 |
||||
|
项 |
||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
无
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|||
|
工资福利支出 |
|||
|
基本工资 |
|||
|
津贴补贴 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
绩效工资 |
|||
|
其他工资福利支出 |
|||
|
商品和服务支出 |
|||
|
办公费 |
|||
|
印刷费 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
税金及附加费用 |
|||
|
其他商品和服务支出 |
|||
|
对个人和家庭的补助 |
|||
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
购房补贴 |
|||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
|
其他支出 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
5.6 |
0 |
||||
|
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
19.95 |
19.95 |
19.95 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
19.95 |
19.95 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金及其对应专项债务收入安排的支出 |
19.95 |
19.95 |
19.95 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.95 |
19.95 |
19.95 |
||||||||
第三部分:贵港市殡葬管理处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1705.82万元。
1.财政拨款收入19.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入1582.91万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余102.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1677.86万元。包括:
1.一般公共服务(类)0万元:主要用于……
……(按本部门决算类级科目综述)
……
4.社会保障和就业(类)1677.86万元:主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及殡葬管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余27.96万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市殡葬管理处2015年度一般公共预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
……(按功能分类项级科目列示分析)
……
三、2015年度政府性基金支出决算情况
贵港市殡葬管理处2015年度政府性基金支出19.95万元,其中:基本支出0万元,项目支出19.95万元。
……(按功能分类项级科目列示分析)
……
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.6万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。……
(二)公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,贵港市殡葬管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.6万元,平均每辆2.8万元。……
(三)公务接待费支出0万元。其中:
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
无增减变动
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。根据本部门实际情况填写。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额19.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.95万元、政府采购服务支出0万元。(区直部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。