为全面梳理内部控制建立与实施情况,深入推进内部控制建设,根据市财政局统一部署要求,中心高度重视,精心组织,明确工作目标和责任分工,统筹推进收集、编制、审核、上报,圆满完成了2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作。
2024年,中心坚持以数字化提升,积极推动内控与服务协同优化。推行电子档案系统,与不动产、民政等部门打通数据壁垒,实现档案快速检索与远程查询,既防范骗提骗贷风险,又简化材料提交流程。引入商业银行协作,提供“一站式”服务,通过电子稽查工具实时监控业务流程,季度稽核、日常检查与专项检查联动,既强化业务合规性审核,又缓解窗口服务压力。通过深入实施内控管理,促进了住房公积金业务活动合法合规、资金安全、财务及相关信息真实完整,形成“内控促规范、技术提效率、服务惠民生”的协同发展模式,实现风险防控与便民服务的双重目标。
下一步,中心将以此次内部控制报告编报工作为契机,持续完善内部控制体系建设,进一步发挥内部控制在提升单位治理水平、规范权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用,为住房公积金事业的健康、稳定发展提供有力保障。